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吉大17年3月课程考试《审计学》离线作业考核要求

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发表于 2017-2-7 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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问答题(每小题10分,共100分)
1.简述内部控制的主要内容。
2.在何种情况下注册会计师应当实施控制测试?
3.简述审计证据的基本特征,如何判断审计证据的可靠性?
4.审计工作底稿有何作用?
5.如何对审计工作底稿进行复核?
6.内部控制有哪些局限性?
7.在主营业务收入的审计中,注册会计师如何进行分析性复核?
8.简述管理建议书的性质。
9.如何审查未入帐的应付账款?
10.简述三种审计组织之间的相互关系。

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